12月14日上午,嘉职院召开2022年度党委审计委员会扩大会议暨审计整改部署会,对今年内部审计整改工作进行研究部署。党委书记、审计委员会主任方俊良主持会议并讲话,学校党委副书记、院长杨培强等校领导出席。

方俊良充分肯定了学校审计工作取得的成效。工作基础更加扎实。党委审计委员会成立以来,开展了大量卓有效的工作,党领导审计工作的制度机制逐步建立健全,审计领域重大工作顶层设计和统筹协调不断强化,审计工作全校一盘棋加快形成,审计工作自觉服务党委工作大局,其政治性、系统性、建设性明显增强,党委领导学校内部审计工作这一重大制度创新的优越性正在得以显现。工作成效更加显著。立足“审计监督首先是经济监督”定位,坚持标本兼治,健全体制机制,强化内部管理,修订完善一批管理制度,堵住管理漏洞,全面提升了内部治理能力,学校各部门、二级学院资金运行平稳,未发现重大审计风险。创新成果更加丰富。内部控制制度执行力不断提升,分事行权、分岗设权、分级授权机制日益健全,明确分工、相互分离、分别行权。对采购、资产等关键岗位开展干部交流或定期轮岗,对“三重一大”事项建立集体议事决策机制。

方俊良强调,在肯定成绩的同时,也要清醒地认识到,学校在内部治理方面还存在短板、漏洞和薄弱环节。针对这些问题,各部门、二级学院要以最严的标准、最果断的措施,坚决抓好真改实改,从责任上、从制度上、从执行上全面整改、立行立改、一改到底。
一要思想上重视。始终坚持把习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神作为开展审计整改工作的根本遵循,把做好内部审计整改工作作为一项重大政治任务来抓,各责任主体要担负起审计整改的主体责任,提高认识,增强整改工作的责任感和紧迫感。
二要整改上严实。扎实做好审计整改“后半篇文章”,对发现的问题,要挂图作战,逐条、逐项、逐人、逐事落实到位,实行“销号”管理,坚持“责任不落实的坚决不放过、问题不解决的坚决不放过、整改不到位的坚决不放过”,确保整改结果看得见、摸得着,见成效,实现“通知-整改-审核-销号”闭环管控。
三要长效上管用。要把抓好审计整改作为补齐短板、堵塞漏洞、消除隐患的有利契机,强化数字赋能,加快建立全生命周期数字化管理,提高风险隐患的监测预警能力,不断发挥审计“利剑”作用,达到“审计一点、规范一片”的效果。
2022年,学校审计部门围绕中心,服务大局,瞄准权力运行的风险点、责任落实的关键点,组织开展了6个大类19个项目的内部审计,进一步加大内部审计工作的覆盖面,拓展了内部审计的广度和深度,在保障重大决策部署贯彻落实、完善内部管理、规范权力运行、有效防范廉政风险等方面起到了基础性、源头性作用。
学校各职能部门、二级学院负责人参加会议。